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2017年10月10日
廉江市新闻中心2016年部门决算编制基本情况说明
www.ljxw.com   发布时间:2017-10-10 人气:64
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2016年廉江市新闻中心部门决算
目 录

第一部分 廉江市新闻中心概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 廉江市新闻中心2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 廉江市新闻中心2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 廉江市新闻中心概况
(一)部门主要职责
主要职能:负责抓好《廉江新闻》宣传报道,组织新闻采访、新闻策划等工作,服务好市委市政府中心工作。
(二)机构设置
廉江市新闻中心内设办公室、新闻部 、编辑部3个职能部门,没有下属单位。


第二部分 廉江市新闻中心2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:
(一)年度收入总体情况
廉江市新闻中心2016年度总收入176.42万元,其中本年收入176.42万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入84.54万元,比上年决算数减少31.03万元,下降26.85%。主要原因:财政拨款印刷费用减少。
(二)年度支出总体情况
廉江市新闻中心2016年度总支出 176.42 万元,其中本年支出 176.42 万元。具体情况如下:
1.文化体育与传媒支出176.42万元,主要用于项目支出42万元,占财政拨款50.32%,主要用于维持报纸印刷发行。增长3.62%,主要原因是印刷成本增加。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
廉江市新闻中心2016年度财政拨款收入合计84.54万元。其中:一般公共预算财政拨款收入84.54万元,比年初预算数减少55.39万元,减少39.58%;主要原因是预算太高;没有政府性基金预算财政拨款收入。
(二)2016年度财政拨款支出说明
廉江市新闻中心2016年度财政拨款支出合计84.54万元。其中:一般公共预算财政拨款支出84.54万元,比年初预算数减少55.39万元,减少39.58%;主要原因是预算太高;没有政府性基金预算财政拨款支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
廉江市新闻中心2016年度没有预算的财政拨款“三公”经费。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元,用款来源于单位自收自支,只要用于招待广告客户。没有因公出国(境)费支出;没有公务用车购置及运行维护费支出;主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支, 与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.14万元,增加98.27 %。用款来源于单位自收自支。其中:没有因公出国(境)费支出;没有公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算增加1.14万元,增加98.27 %。公务接待费支出增加的主要原因是工作需要,联系广告客户。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中
1.没有因公出国(境)费
2.2.没有公务用车购置及运行维护费支出
3.公务接待费支出 1.16万元,主要用于招待广告客户工等方面的接待,2016年,发生国内接待18次,接待人数共232人。

四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出134.42万元。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门没有政府采购支出0万元
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求, 2016年财政部项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款84.54万元。

第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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